为确保现金、重空业务安全运营,防范业务风险发生,根据内部检查要求,烟台中行蓬莱支行高度重视,认真开展网点检查工作,对出纳中库、柜员尾箱进行了交叉检查。
严格落实检查责任制度,坚持“谁检查、谁签字、谁负责”的原则,检查人员对盘点情况以及检查结果记录情况的真实性、完整性负责。在检查过程中,如存在账实不符情况,必须彻底查清问题原因,要立即向支行及上级单位报告。
检查结束后,检查人员与管库员等人在相关凭证签字确认检查结果,并留存备查。通过此次检查,该行未发现问题。
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